85/20219
Wersja strony w formacie XMLwydane przez | Wójta Gminy |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2019 rok |
Status | obowiązujące |
art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)) oraz § 12 pkt. 4 lit. a uchwały Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2019, zarządzam co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko
Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia
9 lipca 2019 r., Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r., Nr VIII/882019 z dnia
12 listopada 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia
31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. i Nr 70/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 74/2019
z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r. Nr 76/2019 z dnia
7 października 2019 r. Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r. Nr 78/2019 z dnia
17 października 2019 r. Nr 82/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2019 rok w wysokości – 105.426.921,33 zł, zwiększa się
o 398.038,00 zł, po zmianie 105.824.959,33 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 98.533.301,04zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 7.291.658,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 117.815.106,33 zł, zwiększa się
o 398.038,00zł, po zmianie 118.213.144,33 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 80.500.089,33 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości – 37.713.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 320.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 315.000,00 zł i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 66.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.081.088,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierzi nr 8a >>pobierz
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił plan dotacji celowych, w ten sposób, że:
1) decyzją z dnia 7listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększył plan dotacji celowych:
a) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216Zasiłki stałe o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust.1.pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
b) w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 380.394,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
2) decyzją z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 zwiększył plan o kwotę 8.556,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym w zakresie spraw obywatelskich – w związku z wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny do wysokości -29,37 zł.
3) decyzją z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 zmniejszył plan dotacji
o kwotę 16.912,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
Zmienia się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu i plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o te kwoty.
2. Na wniosek kierownika Zespołu ds. Oświaty, dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkola dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
1) w dziale Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami; 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne; jednocześnie dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE:
„Super szkoły w gminie Osielsko”;
2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami.
3. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomiędzy paragrafami.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz 90095 Pozostała działalność,
2) w dziale 750 Administracja publiczna między rozdziałami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IV/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko
Nr I/1/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., Nr II/14/2019 z dnia 19 marca 2019 r., Nr III/23/2019
z dnia 23 kwietnia 2019 r., Nr /V/48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VI/65/2019 z dnia
9 lipca 2019 r., Nr VII/74/2019 z dnia 10 września 2019 r., Nr VIII/882019 z dnia
12 listopada 2019 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., Nr 27/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r., Nr 37/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 39/2019 z dnia
31 maja 2019 r. , Nr 46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 54/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Nr 60/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. i Nr 70/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 74/2019
z dnia 25 września 2019 r., Nr 75/2019 z dnia 30 września 2019 r. Nr 76/2019 z dnia
7 października 2019 r. Nr 77/2019 z dnia 11 października 2019 r. Nr 78/2019 z dnia
17 października 2019 r. Nr 82/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu na 2019 rok w wysokości – 105.426.921,33 zł, zwiększa się
o 398.038,00 zł, po zmianie 105.824.959,33 zł; z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 98.533.301,04zł
b) dochody majątkowe w kwocie – 7.291.658,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 >>pobierz
2) wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 117.815.106,33 zł, zwiększa się
o 398.038,00zł, po zmianie 118.213.144,33 zł; z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości – 80.500.089,33 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości – 37.713.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 >>pobierz
3) ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 320.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 315.000,00 zł i zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 66.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 >>pobierz
4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości – 18.081.088,52 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8 >>pobierzi nr 8a >>pobierz
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2019 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmienił plan dotacji celowych, w ten sposób, że:
1) decyzją z dnia 7listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 zwiększył plan dotacji celowych:
a) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216Zasiłki stałe o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust.1.pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
b) w dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 380.394,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.
2) decyzją z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 zwiększył plan o kwotę 8.556,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym w zakresie spraw obywatelskich – w związku z wzrostem od 1 lipca 2019 r. stawki roboczogodziny do wysokości -29,37 zł.
3) decyzją z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 zmniejszył plan dotacji
o kwotę 16.912,00 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
Zmienia się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu i plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o te kwoty.
2. Na wniosek kierownika Zespołu ds. Oświaty, dyrektorów szkół podstawowych oraz przedszkola dokonuje się przeniesień w planie wydatków:
1) w dziale Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami; 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola i 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne; jednocześnie dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE:
„Super szkoły w gminie Osielsko”;
2) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami.
3. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pomiędzy paragrafami.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
1) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska między rozdziałami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu oraz 90095 Pozostała działalność,
2) w dziale 750 Administracja publiczna między rozdziałami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.